Informe del Centro de Cómputo [Junio-Diciembre 2002]
Durante el presente semestre se ha revisado la situación y plan de CC para el periodo 2002-2003, presentándose a Consejo Universitario una recomendación de inversión y prioridades, que se encuentra en ejecución.
Resultados
El 04-Set-2002 se presentó al Consejo Universitario un informe de Situación y Plan 2002-2003 en documento (http://www.upch.edu.pe/CCUCH/CCI/CCPlan02.htm) acompañado de una presentación gráfica (http://www.upch.edu.pe/CCUCH/CCI/CCArq2k/Index.htm).
En base a las recomendaciones de dicho informe se ha procedido a las siguientes acciones de ampliación de capacidad en CC:
De este modo, la inversión (equipo y servicios) ejecutada por CC en 2002 es ~US$126K, que con el monto restante ejecutado resulta en ~US$15/usuario (cuenta de red). El monto recomendado para el presupuesto 2003 incluye ~US$104K (equipo y servicios, incluyendo los rubros pendientes mencionados), recuperándose a una tasa de ~US$20/usuario que asegure la disponibilidad, funcionalidad y confiabilidad de la red informática.
La mayor parte del equipo existente en CC (6 servers y 13 estaciones) se rotará a nuevas funciones, menos críticas, en el local de la Biblioteca, como parte de la coordinación de los esfuerzos informáticos del proyecto Campus Virtual.
La topología resultante para 2003 es la siguiente:

Al ritmo actual de ejecución, se prevé que esta arquitectura física esté instalada y en operación entre Enero (switches, servers y ancho de banda) y Marzo (enlaces inalámbricos) 2003.
Se ha re-incorporado un Analista de Sistemas y Hardware y se reforzará el personal en 2003 para atender el mantenimiento de la base de datos y el desarrollo de aplicaciones.
Gracias a la convergencia de las iniciativas sobre Campus Virtual, el Proyecto EHAS y el interés por los sistemas en línea, se está efectuando trabajo coordinado con el personal técnico de la UPCH, con el cual se ha conformado un grupo técnico ad hoc, que está revisando los procesos y modelos, y con el cual se están desarrollando actividades de capacitación interna.
Los objetivos funcionales que se alcanzarán con esta implementación son los siguientes:
Estos objetivos asumen que la demanda actual se mantendrá estacionaria. No es posible predecir dicha demanda con un grado suficiente de confiabilidad, pero, si el número de usuarios crece muy rápidamente, se priorizarían los servicios, mientras se evalúe la conveniencia de inversión adicional.
Plan de Trabajo 2003
En términos de equipamiento, el mayor esfuerzo de inversión se ha efectuado en 2002, restando para 2003 casi exclusivamente el tendido de los enlaces inalámbricos. En términos de servicios, el item principal será el mantenimiento de la conexión Internet con un mayor ancho de banda. Se espera que las unidades de gestión efectúen inversión específica de software y hardware para actualizar su propia infraestructura.
Por consiguiente, el mayor esfuerzo durante 2003 se concentrará en dos grandes áreas:
Estas actividades requieren un trabajo coordinado entre varias unidades operativas, de manera que la arquitectura de las aplicaciones y los datos reflejen correcta y dinámicamente los procesos operativos y estratégicos de la Universidad.